国家审计署2014年对中国华电集团公司(以下简称华电集团)2013年度财务收支情况进行了审计,重点审计了华电集团本部及华电国际电力股份有限公司、贵州乌江水电开发有限责任公司等8家二级单位。国家审计署充分肯定了华电集团近年来在经营管理方面取得的成绩,同时也客观指出了在财务管理和内部控制等方面存在的不足。
华电集团高度重视审计整改工作,通过召开公司党组会、董事长办公会、总经理协调会等系列会议,专题研究落实审计整改方案,明确要求集团总部及系统各单位“挂牌督办、限期整改”。在整改过程中,为杜绝同类问题再次发生,华电集团对问题逐一剖析,强化整改,通过长效机制建设规范管理,新建(修订)相关制度41项,其中总部新建(修订)管理制度13项。目前,华电集团已基本完成审计整改任务,整改工作得到国家审计署的充分肯定。
在今后的工作中,华电集团将深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和十八届中央纪委四次、五次全会会议精神,以本次审计整改为契机,自觉接受社会监督,进一步提高依法治企水平,增强经营风险意识,不断完善内部控制体系,推动企业管理水平再上新台阶。
特此说明。
中国华电集团
2015年6月28日